光迅科技: 关于武汉光迅科技股份有限公司2022年度涉及财务公司关联交易的存、贷款等金融业务的专项说明 天天资讯
关于武汉光迅科技股份有限公司
(相关资料图)
款、贷款等金融业务的专项说明
大华核字[2023]0011140 号
大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )
Da Hua Certified Public Accountants(Special General Partnership)
关于武汉光迅科技股份有限公司
涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明
(2022 年度)
目 录 页 次
一、 专项说明 1-2
二、 武汉光迅科技股份有限公司 2022 年度涉及财 1
务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总
表
大华会计师事务所(特殊普通合伙)
北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039]
电话:86 (10) 5835 0011 传真:86 (10) 5835 0006
www.dahua-cpa.com
涉 及 财 务 公 司 关 联 交 易 的 存 款 、 贷 款 等
金 融 业 务 的 专 项 说 明
大华核字[2023]0011140 号
武汉光迅科技股份有限公司全体股东:
我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了武汉光
迅科技股份有限公司(以下简称光迅科技)2022 年度财务报表,包括
母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益
变动表以及财务报表附注,并于 2023 年 4 月 24 日签发大华审字
[2023]001424 号无保留意见的审计报告。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与
关联交易(2023 年修订)》的规定,就光迅科技编制的 2022 年度涉及
财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表(以下简称“汇总
表”)出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表,并确保其真实性、合法性及完整
性是光迅科技管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计光迅
科技 2022 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的
相关内容进行了核对,在所有重大方面未发现不一致。
除了对光迅科技实施 2022 年度财务报表审计中所执行的对关联
大华核字[2023]0011140 号专项说明
方交易有关的审计程序外,我们未对汇总表所载资料执行额外的审计
程序。为了更好地理解光迅科技 2022 年度涉及财务公司关联交易的
存款、贷款等金融业务情况,后附的汇总表应当与已审财务报表一并
阅读。
本专项说明是我们根据深圳证券交易所的要求出具的,不得用作
其他用途。由于使用不当所造成的后果,与执行本业务的注册会计师
和会计师事务所无关。
附件:武汉光迅科技股份有限公司 2022 年度涉及财务公司关联
交易的存款、贷款等金融业务汇总表
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:
汤孟强
中国·北京 中国注册会计师:
周小根
二〇二三年四月二十四日
武汉光迅科技股份有限公司
编制单位:武汉光迅科技股份有限公司 单位:人民币元
与上市公司存在关联关系的财务公司:信科(北京)财务有限公司(以下简称:信科财务)
关联关系:同一实际控制人
项目名称 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额 收取的利息
一、存放于财务公司存款
存放于财务公司活期存款 490,524,974.45 6,085,914.29 495,246,552.72 1,364,336.02 5,287,534.29
存放于财务公司定期存款-本金 440,000,000.00 440,000,000.00
存放于财务公司定期存款-应计利息 5,491,091.67 5,491,091.67
本汇总表于 2023 年 4 月 24 日由下列负责人签字批准报出。
法定代表人: 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人:
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